Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18/2024 Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2023 40,00 s DPH 1/2400002 29.01.2024 Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. 30.01.2024 30.01.2024
Objednávka 1/2400003 Lampa Epsom - výmena a motáž 169,20 s DPH 29.01.2024 Avalon IT, s..r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 30.01.2024
Faktúra 17/2024 Dodávka zemného plynu na 01/2024 64,00 s DPH 9104472396 26.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.02.2024 02.02.2024
Faktúra 16/2024 Poplatok za mobilný internet 01/2024 18,28 s DPH 1179179 23.01.2024 Slovak Telecom, a.s. 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra 15/2024 Kancelárske potreby 132,35 s DPH 1/2400001 22.01.2024 Lamitec, spol.s.r.o 24.01.2024 24.01.2024
Faktúra 14/2024 Poplatok za využívanie aplikácie VEMA Cloud -01 - 03/2024 143,28 s DPH 2021//505 22.01.2024 Seyfor Slovensko 24.01.2024 24.01.2024
Objednávka 1/2400002 Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2023 40,00 s DPH 22.01.2024 Inštitút celoživotného vzdelávanie Košice, n.o. Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 23.01.2024
Faktúra 13/2024 Implementácia mobilného výplatného lístka 30,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004 22.01.2024 Seyfor Slovensko 23.01.2024 23.01.2024
Objednávka 1/2400001 Kancelárske potreby 132,25 s DPH 19.01.2024 Lamitec, spol.s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 22.01.2024
Faktúra 11/2024 Pravidelná platba za obdobie 10 -12 /2023 - KORWIN 216,36 s DPH LZ 1/2023 19.01.2024 Datalan, a.s 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 12/2024 Vyučtovanie plynu za rok 2023 -120,53 s DPH 9104472396 19.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 29.01.2024 29.01.2024
Zmluva Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024 Poskytovanie pravidelnej servisnej služby - zmena s DPH 16.01.2024 ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 17.01.2024
Faktúra 10/2024 Vyučtovanie tepelnej energie za 12/2023 3 077,90 s DPH 1011504414 12.01.2024 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 9/2024 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 12/2023 31,91 s DPH 9921917459 11.01.2024 Slovak Telecom, a.s. 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 8/2024 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 12/2023 32,50 s DPH 9921918773 11.01.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 2/2024 Internet 12/2023 17,92 s DPH 12/0411/0002 08.01.2024 Antik Telecom, s.r.o 23.01.2024 23.01.2024
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby č.2024/004 Poskytovanie služby výplatný lístok na mobilný telefón s DPH 08.01.2024 Seyfor Slovensko Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 19.01.2024
Faktúra 6/2024 Vyučtovanie elektrickej energie za rok 2023 - oprava základu dane -439,83 s DPH 2944/2012 08.01.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 12.02.2024 13.02.2024
Faktúra 1/2024 Zber a odvoz odpadu ŠJ 12/2023 36,00 s DPH SZ2023/KE1112 08.01.2024 ESPIK Group, s.r.o 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 4/2024 Dodávka elektrickej energie za 01/2024 89,10 s DPH 2644/2023 08.01.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 23.01.2024 23.01.2024
zobrazené záznamy: 761-780/1447