Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215/2022 Vyučtovanie tepelnej energie za 09/2022 641,38 s DPH 1011504414 14.10.2022 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 14.10.2022 14.10.2022
Faktúra 46/2024 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2024 31,91 s DPH 9921917459 08.03.2024 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 33/2024 Pravidelný servis hygienických potrieb 185,76 s DPH Zmluva o servisnej služb RZ/ZZ 2024 15.02.2024 ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o 21.02.2024 21.02.2024
Faktúra 35/2024 Revízia plynových zariadení 120,00 s DPH 1/2400005 19.02.2024 GASREV In s.r.o 21.02.2024 21.02.2024
Faktúra 35/2024 EduPage aGovernment modul na obdobie 01-12/2024 96,00 s DPH 1/2400006 20.02.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 21.02.2024 21.02.2024
Faktúra 36/2024 Podané obedy za mesiac 02/2024 + réžia 430,76 s DPH KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP) 22.02.2024 Materská škola - školská jedáleň 23.02.2024 23.02.2024
Faktúra 37/2024 Poplatok za mobilný internet 02/2024 20,50 s DPH 1179179 26.02.2024 Slovak Telecom, a.s. 26.02.2024 26.02.2024
Faktúra 38/2024 Dodávka elektrickej energie za 03/2024- VSE- D 145,73 s DPH 2644/2023 01.03.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 39/2024 Dodávka elektrickej energie za 03/2024 89,10 s DPH 2644/2023 01.03.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 40/2024 Dodávka zemného plynu na 03/2024 64,00 s DPH 9104472396 04.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 41/2024 Vyučtovanie elektrickej energie 03/2023 - oprava základu dane 55,24 s DPH 2644/2023 05.03.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 42/2024 Zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2024 48,00 s DPH SZ2023/KE1112 05.03.2024 ESPIK Group, s.r.o 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 43/2024 Dodávka a vymaľovanie priestorov školskej jedálne 968,00 s DPH 1/2400008 05.03.2024 Rallipstav, s.r.o 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 44/2024 Internet 02/2024 17,92 s DPH 12/0411/0002 05.03.2024 Antik Telecom, s.r.o 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 45/2024 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2024 32,50 s DPH 9921918773 08.03.2024 Slovak Telecom, a.s. 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 28/2024 Podané obedy za mesiac 01/2024 + réžia 311,41 s DPH KZ/2012, čl.24 ods.1.3 ( §152 ZP) 08.02.2024 Materská škola - školská jedáleň 21.02.2024 21.02.2024
Faktúra 47/2024 Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ 437,40 s DPH 1/2400009 08.03.2024 Agrodez s.r.o 15.03.2024 15.03.2024
Faktúra 48/2024 Dodávka tonerov do tlačiarne XEROX C235 ( čierny + mix farieb) 528,60 s DPH 1/2400010 08.03.2024 Avalon IT, s..r.o 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 49/2024 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 564,54 s DPH PZ - Proxi Extra 2409365479 13.03.2024 Generali Poisťovňa, a.s. 19.03.2024 19.03.2024
Faktúra 50/2024 Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2024 2 149,42 s DPH 1011504414 14.03.2024 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 19.03.2024 19.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1177