Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 126/2026 - ŠJ Nákup - mäso a mäsové výrobky 56,36 s DPH 2/2600106 RZ - ŠJ 3/2026 25.06.2026 MASO J+L, s.r.o 25.06.2026 25.06.2026
Faktúra 222/2024 Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q 69,60 s DPH ZoPs č.1/2024 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 228/2024 Elektoinštalačné práce v priestoroch Materskej školy 562,56 s DPH 1/2400058 10.12.2024 Lenerx, s.r.o 11.12.2024 11.12.2024
Faktúra 37/2026 - ŠJ Nákup - ovocie a zelenina 122,55 s DPH 2/25600031 RZ - ŠJ 6/2025 23.02.2026 HORTI s.r.o 23.02.2026 23.02.2026
Faktúra 227/2024 Internet 11/2024 17,92 s DPH 12/0411/0002 09.12.2024 Antik Telecom, s.r.o 09.12.2024 09.12.2024
Faktúra 226/2024 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 11/2024 32,50 s DPH 9921918773 06.12.2024 Slovak Telecom, a.s. 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 225/2024 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 11/2024 31,91 s DPH 9921917459 06.12.2024 Slovak Telecom, a.s. 06.12.2024 06.12.2024
Faktúra 224/2024 Náhradný toner 40,80 s DPH 1/2400057 05.12.2024 Avalon IT, s..r.o 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 223/2024 Zber a odvoz odpadu ŠJ 11/2024 48,00 s DPH SZ2023/KE1112 05.12.2024 ESPIK Group, s.r.o 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 222/2024 Služby koordinatóra kybernetickej bezpečnosti za 4.Q 69,60 s DPH 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 36/2026 - ŠJ Nákup - mäso a mäsové výrobky 28,82 s DPH 2/2600030 RZ - ŠJ 1/2026 23.02.2026 ERIK, s.r.o 23.02.2026 23.02.2026
Faktúra 221/2024 Ochrana osobných údajov za 4Q. 68,40 s DPH Zmluva o dielo č.1/2022 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 220/2024 Vyučtovanie elektrickej energie 11/2024 - oprava základu dane 89,78 s DPH 2644/2023 05.12.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 05.12.2024 05.12.2024
Faktúra 219/2024 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elek.spotrebičov v objekte MŠ 150,00 s DPH 1/2400056 03.12.2024 Bruno Galeštok 04.12.2024 04.12.2024
Faktúra 218/2024 Dodávka zemného plynu na 12/2024 64,00 s DPH 9104472396 03.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.12.2024 03.12.2024
Faktúra 217/2024 Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 300,00 s DPH 1/2400044 02.12.2024 CUBS plus, s.r.o 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 216/2024 Skutočná spotreba za vodné a stočné za obdobie 215.05.2024-22.11.2024 1 193,23 s DPH 4947YP0212 02.12.2024 Východoslenská vodárenska spoločnosť, a.,s 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 215/2024 Dodávka elektrickej energie za 12/2024- VSE- D 146,74 s DPH 2644/2023 02.12.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 214/2024 Dodávka elektrickej energie za 12/2024 89,94 s DPH 2644/2023 02.12.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 02.12.2024 02.12.2024
Faktúra 229/2024 Vyučtovanie tepelnej energie za 11/2024 2 299,64 s DPH 1011504414 12.12.2024 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 12.12.2024 12.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1925