Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 11/2024 Pravidelná platba za obdobie 10 -12 /2023 - KORWIN 216,36 s DPH LZ 1/2023 19.01.2024 Datalan, a.s 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 118/2024 Dodávka elektrickej energie za 07/2024- VSE- D 146,74 s DPH 2644/2023 01.07.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 02.07.2024 02.07.2024
Faktúra 104/2024 Pravidelný servis hygienických potrieb + výmena rohoží 209,76 s DPH Zmluva o servisnej službe RZ/ZZ 2024 06.06.2024 ILLE- Papier - Servis SK, spol.s.r.o 11.06.2024 11.06.2024
Faktúra 105/2024 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 05/2024 31,91 s DPH 9921917459 06.06.2024 Slovak Telecom, a.s. 11.06.2024 11.06.2024
Faktúra 106/2024 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 052024 32,50 s DPH 9921918773 06.06.2024 Slovak Telecom, a.s. 11.06.2024 11.06.2024
Faktúra 89/2024 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 564,54 s DPH PZ - Proxi Extra 2409365479 17.05.2024 Generali Poisťovňa, a.s. 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 107/2024 Vyučtovanie tepelnej energie za 052024 508,79 s DPH 1011504414 13.06.2024 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 108/2024 Dodávka a montáž ISSO PRIM žalúzii - trieda Slimáčiky 215,00 s DPH 1/2400024 14.06.2024 Rallipstav, s.r.o 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 109/2024 Program aScAgenda Komplet na rok 2025 199,00 s DPH 18.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 110/2024 List- bianco s vodotlačou, podtlačou SK - predškoláci 29,10 s DPH 1/2400025 20.06.2024 ŠEVT a.s. 20.06.2024 20.06.2024
Faktúra 111/2024 Poplatok za mobilný internet 06/2024 20,50 s DPH 1179179 24.06.2024 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra 112/2024 Dodávka čistiacich, dezinfekčných a upratovacích prostriedkov pre MŠ a ŠJ 674,48 s DPH 1/2400026 24.06.2024 Agrodez s.r.o 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra 113/2024 Servis a montáž plastových okien, žalúzií, dverí 307,00 s DPH 1/2400007 25.06.2024 Rallipstav, s.r.o 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 114/2024 aSc Dochádzka pre MŚ a ŠJ 339,00 s DPH 1/2400027 26.06.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 26.06.2024 26.06.2024
Faktúra 117/2024 Zabezpečenie činnosti technika PO, BOZP, PZ za 2.Q. 180,00 s DPH ZoS 1/2022 01.07.2024 Livonec SK, s.r.o 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 119/2024 Dodávka elektrickej energie za 7/2024 89,94 s DPH 2644/2023 01.07.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 02.07.2024 02.07.2024
Faktúra 120/2024 Dodávka zemného plynu na 07/2024 64,00 s DPH 9104472396 02.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.07.2024 02.07.2024
Faktúra 102/2024 Vyučtovanie elektrickej energie 05/2024 - oprava základu dane 71,55 s DPH 2644/2023 05.06.2024 MAGNA ENERGIA, a.s. 11.06.2024 11.06.2024
Faktúra 121/2024 Internet 06/2024 17,92 s DPH 12/0411/0002 04.07.2024 Antik Telecom, s.r.o 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra 123/2024 Zber a odvoz odpadu ŠJ 05/2024 48,00 s DPH SZ2023/KE1112 04.07.2024 ESPIK Group, s.r.o 04.07.2024 04.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1344