Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 58/2022 Preddavková faktúra za elektrickú energiu za 03/2022 58,39 s DPH 2944/2012 22.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. 24.03.2022 24.03.2022
Objednávka 22.03/0017 Nástenná polica Zp1 86,70 s DPH 17.03.2022 GastroRex, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 18.03.2022
Faktúra 57/2022 Čistiace a úmývacie prostriedky 75,48 s DPH 22.03/0016 17.03.2022 GastroRex, s.r.o 18.03.2022 18.03.2022
Objednávka 22.03/0016 Čistiace a úmývacie prostriedky 75,48 s DPH 16.03.2022 GastroRex, s.r.o Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 16.03.2022
Faktúra 56/2022 Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia 280,00 bez DPH 22.03/0015 16.03.2022 Štefan Jurčo 16.03.2022 16.03.2022
Faktúra 55/2022 Vyučtovanie elektrickej energie za 02/2022 36,55 s DPH 2944/2012 15.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 54/2022 Vyučtovanie tepelnej energie za 02/2022 1 314,41 s DPH 1011504414 15.03.2022 Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o Košice 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 53/2022 Kancelárske potreby 283,90 s DPH Rámcová zmluva č.312022 14.03.2022 Lamitec, spol.s.r.o 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra 52/2022 Zber a odvoz odpadu ŠJ 43,20 s DPH SZ2021/KE1117 08.03.2022 ESPIK Group, s.r.o 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 51/2022 Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ 02/2022 31,91 s DPH 9921917459 08.03.2022 Slovak Telecom, a.s. 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 50/2022 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 02/2022 77,50 s DPH 9921918773 08.03.2022 Slovak Telecom, a.s. 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 49/2022 Internet 02/2022 17,92 s DPH 12/0411/0002 07.03.2022 Antik Telecom, s.r.o 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 46/2022 Eset Internet Security + servis tlačiarne 122,80 s DPH 22.02/0013 04.03.2022 RAMcom, s.r.o 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 47/2022 Preskúšanie komína 60,00 s DPH 22.02/0014 04.03.2022 Ronald Halász, Kominárstvo T.REX 04.03.2022 04.03.2022
Faktúra 45/2022 Dodávka, montáž a servis žalúzii a sietí v MŠ 373,74 s DPH 22.02/0009 04.03.2022 Raliipstav, s.r.o Materská škola Jarná 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 48/2022 Dodávka elektrickej energie za 03/2022 90,89 s DPH 2944/2012 04.03.2022 MAGNA ENERGIA, a.s. 11.03.2022 11.03.2022
Faktúra 44/2022 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 388,01 s DPH Rámcová zmluva č. RZ 1/2022 02.03.2022 Agro-Dez 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra 42/2022 Dodávka zmného plynu za obdobie 03/2022 9,00 s DPH 9104472396 02.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 43/2022 Vypracovanie aktualizácie GDPR 108,00 s DPH Zmluva o dielo č.ZoD 1/2022 02.03.2022 CUBS plus, s.r.o 02.03.2022 02.03.2022
Objednávka 22.03/0015 Odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia 280,00 bez DPH 01.03.2022 Štefan Jurčo Materská škola Jarná Dvorská Dagmar riaditeľka MŠ 07.03.2022
zobrazené záznamy: 1361-1380/1447