|
Faktúra |
35/2022
|
Lampa Epson EB-420 s modulom
|
210,60 |
s DPH |
67/2021 - 16.12.2021
|
|
24.02.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
Materská škola Jarná |
Dvorská Dagmar |
riaditeľka MŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
Faktúra |
262/2022
|
Elektroinštalačné práce v objekte MŚ
|
67,20 |
s DPH |
22.12/262
|
|
19.12.2022 |
Lenerx, s.r.o |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
Faktúra |
268/2022
|
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elekt. inštalácie a zariadení v objekte MŠ
|
450,00 |
s DPH |
22.12/0085
|
|
28.12.2022 |
Bruno Galeštok |
|
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Faktúra |
247/2022
|
Náhradné tonery do tlačiarne
|
31,20 |
s DPH |
22.11/0083
|
|
28.11.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
Faktúra |
246/2022
|
Dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ
|
57,56 |
s DPH |
22.11/0082
|
|
25.11.2022 |
Delfín, s.r.o Košice |
|
|
|
25.11.2022 |
25.11.2022 |
|
Faktúra |
243/2022
|
Prostriedok do úmyváčky riadu + príslušenstvo
|
116,21 |
s DPH |
22.11/0081
|
|
16.11.2022 |
GastroRex, s.r.o |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
Faktúra |
241/2022
|
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
22.11/0080
|
|
15.11.2022 |
GASREV line s.r.o |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
Faktúra |
240/2022
|
Servisné práce + toner do tlačiarne Xerox
|
192,00 |
s DPH |
22.11/0079
|
|
14.11.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
Faktúra |
239/2022
|
Didaktické pomôcky
|
1 143,80 |
s DPH |
22.11/0078
|
|
14.11.2022 |
Zabavné učenie SK |
|
|
|
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
Faktúra |
237/2022
|
Didaktické pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
22.11/0077
|
|
10.11.2022 |
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
Faktúra |
232/2022
|
Servisné práce - oprava windowsu
|
164,16 |
s DPH |
22.11/0076
|
|
07.11.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
Faktúra |
242/2022
|
Ms Office Standart
|
98,00 |
s DPH |
22.11/0076
|
|
16.11.2022 |
Avalon IT, s..r.o |
|
|
|
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
Faktúra |
231/2022
|
Prihlasovanie na stravu cez www.eskoly od 07.11.2022 do 02.11.2023
|
54,00 |
s DPH |
22.11/0075
|
|
07.11.2022 |
SOFT-GL s.r.o |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
Faktúra |
230/2022
|
Vodoinštalačné práce + výmena WC dosiek pre deti a dospelých
|
735,31 |
s DPH |
22.11/0074
|
|
07.11.2022 |
Kuľbaga Valentín |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
Faktúra |
226/2022
|
Pracovná obuv a oblečenie pre ŠJ
|
74,92 |
s DPH |
22.11/0073
|
|
03.11.2022 |
Abtex, s.r.o |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
222/2022
|
Pracovná obuv
|
19,75 |
s DPH |
22.10/0072
|
|
26.10.2022 |
Delfín, s.r.o Košice |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
Faktúra |
221/2022
|
Interierové vybavenie tried MŠ
|
363,43 |
s DPH |
22.10/0071
|
|
26.10.2022 |
Ikea Bratislava, s.r.o |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
220/2022
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancom MŠ
|
223,76 |
s DPH |
22.10/0070
|
|
26.10.2022 |
Abtex, s.r.o |
|
|
|
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
217/2022
|
Pomouse Genius DX-110 USB
|
4,80 |
s DPH |
22.10/0069
|
|
19.10.2022 |
RAMcom, s.r.o |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
Faktúra |
214/2022
|
Oprava - kuchynský robot ŠJ
|
106,56 |
s DPH |
22.10/0068
|
|
10.10.2022 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |